2005-12-2 00:11 mumuer
采购管理详细步骤

[color=Blue](不好意思,本来想把上面的粗体变成正常的,结果变成自己给自己置亮了)[/color]

以下是将收集资料和自己工作的实际情况相结合总结的,希望大家能受益:)

采购管理步骤
一、请 购
○各项材料的请购部门如下:
(一)常备材料:生产部
(二)预备材料:采购部
(三)非常备材料:
1.订货生产用料:生产部
2.其他用料:使用部门或总经理、董事长直接需采购的

○“物资采购计划单”的开立
(一)请购部门应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立“物资采购计划单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经总经理审核后编号(由各部门依事业部别编订),送采购部。
(二)紧急请购时,由请购部门于“物资采购计划单”"备注栏"注明原因,送采购部并提醒注意。
(三)需要小样做试验或者用来做中试的,请购部门需在“物资采购计划单”上注明"小样(试车)检验"及"预定试验(试车)期限"。
(四)办公用品由办公室按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“物资采购计划单”提出请购。

○免开“物资采购计划单”部分
(一)下列总务性物品免开“物资采购申请单”,由董事长批准委托办公室办理,其列举如下:
  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
  2. 招待用品:饮料、水果、香烟等。
  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
  4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

附注:
(一)各部门要以一周为周期制定物资需求计划,经部门主管核批后,报呈总经理批准。
(二)各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划,亦经部门主管核批后,报呈总经理批准。
(三)对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持总经理核批后的 “物资采购申请单”与采购部取得联系,以便及时备货、保证使用。
(四)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。


二、物资采购管理
(一)由总经理批准的计划单下达给采购部。
(二)采购部持计划单或临时采购计划逐一核对库存,然后根据计划与库存情况,填写 “物资采购申请单”,部门经理核签后转总经理(附 “物资采购计划单”)审批。
(三)采购部按总经理审批后物资采购申请单进行采购程序。


三、采购程序
(一)比价、议价
1、 采购员在采购时对同一种商品应至少比价两家以上。
2、 采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、 采购员要如实、认真、工整、逐项填写“比价表”,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、采购员将比价结果,连同书面分析报告即时随时转交部门经理。
5、部门经理对比价表核价、审查完毕后签字确认,呈总经理审核批准后复印一份交采购部。原件整理存档。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)

(二)根据比价、议价结果选定合适的供方,采购员需要求供方提供税务登记证、营业执照、机构代码证等,便于合格供应商的评定.

(三)每次采购都需要有本公司采购订单或供方拟定合同。采购订单包括采购物品规格数量、总价、付款方式、运输方式、到货时间、包装标准、验收方法、开票资料、违约责任等

注:1.如果需提供样品的,采购部需发样品订单 (具体条例参看第四条样品采购程序)

2.付款方式,采购员要与部门经理商议后决定;对于首次合作或是金额较大的订单,由部门经理与董事长、总经理商议后再通知采购员办理.款到发货的需填写“办款申请单”交由董事长审批。

(四)订单由双方盖章回传后,采购员开始实行订单事项,并对采购物品进行跟踪,直到采购物到公司仓储,并落实质检单及发票情况。

(五)到货之前,采购部应提前一到两天通知仓储准备安排装货位置,并由仓储通知质检部门提前做好化验准备。

(六)货到公司厂门,门卫应及时准确通知采购部,然后由采购部通知仓储,仓储再通知质检安排抽样化验.抽样后需要过磅的,由仓储部门安排人员随送货方同去。

(七)质检结果合格后通知仓储,由仓储安排卸货;卸货时,仓储通知采购部,由采购部安排送货方确保其不得随意在车间、仓储走动。

注:若质检结果不合格,质检部出具 “特采申请单”,由仓储及时通知采购部,采购部经理根据具体情况安排该供方进行退换货事宜.若由特殊情况,则由采购部经理填写“特采申请单”交由总经理审批后降价或降级使用。

(八)卸货完毕,由采购部确认数量、质量无误后,负责办理出门证或是按订单负责办理运费或是货款。

(九)采购部负责在采购“日常登记表”上记录当日到货情况,及时把采购过程中未完成事项处理好,诸如:发票、月或季结算货款等。

(十)办理入库手续。按照单项业务跟踪负责的原则,由负责该项采购过程人员携本次采购发票到仓库办理入库;部门经理可以安排采购员负责办理入库.按《出入库制度》办理.

(十一)办理入库之后,负责该业务的采购员将入库单及发票交至董事长审批。

附注:由销售部门需要的原材料转交采购部办理

1、销售部需出具由总经理审批后的“采购计划单”

2、采购部按销售部已联系的供应商做采购订单或是签署供方的销售合同

3、经双方签订后,按销售部门的要求办理付款,剩下事宜均由销售部负责,包括到货时间、地点及中间所需的文件材料的提供。采购部仅协助销售完成此套采购程序。


四、样品采购程序
样品分为两部分,一部分是由技术部研发所需,一部分是采购部为确保质量无误要求首次合作的供方提供的样品,它们具有用量少的特点.同时又分为免费和收费两种.

(一)质检部所需样品

1.采购部在查询后,选定一家质量合格价格优惠或是免费供货的供方,然后向供方传真“样品订单”,样品订单包括所需样品规格、数量、到货时间及公司邮寄地址

2.需要收费的,一般情况是款到发货,在500元以内,由采购员自己先垫付,等到货到后采购员凭入库单和发票(一般为普票)或收据报帐.

3.此类样品的入库办理:因为技术部所需原料配件因经济价值高、量少且检验复杂或因实验设备、条件等限制,不能检测的由质检部根据供方提供的质检报告为依据进行入库.

(二)采购部需质检部化验的样品

1.一般是根据采购计划需要采购且需重新选定新的供应商,采购部询价、议价后确定二至三家,让其寄样品便以化验.本样品一般为免费.

2.样品由采购部直接交由质检部负责人,同时附有样品质检报告单,并强调出检验结果时间.质检部将检验结果以“样品确认单”的形式出具给采购部.

五、合格供应商的评定

(一)采购部对首次合作的供方进行评定一般是该供方保质保量供货三次以上,所以这也要求采购部在合作过程中时时考核供方是否具备评为合格供方的要求。

(二)采购部评定时所需办理程序:

1.采购部提供预评定供方的税务登记证、营业执照、机构代码证等相关考核供方经营能力、诚信度的文件复印件。

2.然后附采购部开具“合格供应商评定表”,合格供方评定表中包括:供方名称、地址、联系人、供应产品;审批部门包括:采购部、生产部、质检部、仓储部、ISO质量小组填写综合评价结果、最终交由总经理审批。

3.采购部根据评定表,将审批合格的供应商添加到“合格供方目录”中。

(三)采购部在每年年底对供应商进行总评定:采购部传真“供方调查报告”给供方填写,然后由负责该项业务的采购员填写评定结果,最终交由部门经理审批。该表作为总的考核合格供方的依据留。

[[i] 本帖最后由 七色紫罗兰 于 2008-8-30 12:27 编辑 [/i]]

2005-12-2 00:14 mumuer
大家可以借鉴一下,有些好的建议也可以帮我提一下。
对于“采购部人员业绩的评估”,上次我发贴了遥遥给我了一些建议,很感谢
如果同行关于“评估”和“采购步骤”有好的建议也可以指出。
谢谢了

[[i] 本帖最后由 mumuer 于 2007-5-22 11:34 编辑 [/i]]

2005-12-2 00:37 寞寞
好帖子,支持!
具体细节可能是每个公司各有所异的吧,楼主是工厂企业?

2005-12-2 00:46 fresh遥遥
写的不错,MM加油!

2005-12-2 01:16 mumuer
是的,我们公司是生产企业
[quote]原帖由 [i]寞寞[/i] 于 2005-12-1 12:37 发表
好帖子,支持!
具体细节可能是每个公司各有所异的吧,楼主是工厂企业? [/quote]

2005-12-2 01:17 mumuer
谢谢遥遥
[quote]原帖由 [i]fresh遥遥[/i] 于 2005-12-1 12:46 发表
写的不错,MM加油! [/quote]

2005-12-2 01:45 junior0919
非常好啊.强烈支持!

2005-12-7 03:58 mumuer
快沉底了,过来把她解救上线,呵呵

2005-12-7 03:59 mumuer
谢谢这样的高度评价
[quote]原帖由 [i]junior0919[/i] 于 2005-12-1 13:45 发表
非常好啊.强烈支持! [/quote]

2005-12-8 09:02 mindy
真是惭愧
自己做这行好得也做了几年了
却没见有什么长进
以后得多支持这版才行啊

2005-12-9 03:58 mumuer
也来这里留下你的经验啊
我相信你的能力应该也不错的
[quote]原帖由 [i]mindy[/i] 于 2005-12-7 21:02 发表
真是惭愧
自己做这行好得也做了几年了
却没见有什么长进
以后得多支持这版才行啊 [/quote]

2005-12-9 03:59 mumuer
谢谢夸奖
[quote]原帖由 [i]yezi05[/i] 于 2005-12-8 14:09 发表
very useful ,thanks! [/quote]

2005-12-9 10:45 剑花烟雨江南
的确是非常好.自己能总结出这样的东西,不简单.希望继续努力.支持哦.

2005-12-10 02:24 mumuer
谢谢
最近比较忙
只能过来看看
谢谢评价
[quote]原帖由 [i]剑花烟雨江南[/i] 于 2005-12-8 22:45 发表
的确是非常好.自己能总结出这样的东西,不简单.希望继续努力.支持哦. [/quote]

2005-12-18 02:43 white88
有这么好的规范做事是好事。

2006-1-2 00:40 jiangjianxin1
好贴!!!效率高不起来吧!!!

大“机器”需要这些条框,才能操控其正常运转!
小“机器”灵活,条框较少,效率高!!

2006-1-6 07:51 vip
楼主: 你的标题改不回去了,失误造成 ,对不住

2006-1-6 21:14 fresh遥遥
偶还以为MM又发新帖子了呢,原来是这么回事啊!呵呵。

2006-1-9 04:28 七色紫罗兰
嗯,确实是好贴,呵呵!!支持一下!
我目前也兼负责采购,不过相对来说,工作比较简单一些!

2006-1-12 02:15 LINDAXIANG
楼上的前辈们,听你们讲得那么专业,我真是恨自己来这里来得太迟,以至于碌碌无为了这么久,今天才开始准备迈门槛。这样的好贴我只有支持的份,要是哪一天我也能贴个好贴就好了。

2006-1-16 22:35 quanzhongchen
拔错,楼主辛苦了!
谢谢这么多经验分享,我要是有机会,也做个买家,不做卖家,现在卖家难做!
呵呵!

2006-1-17 03:33 Jarsoya
谢谢楼主的分享,让新人以及那些无法学习到的人了解了不少东西啊!

2006-1-27 06:28 Sanitary_Star
用了心血, 顶一个

楼主这帖用了不少心思,颇有受益。顶一下

只是没有搞懂你们董事长、总经理、采购经理在这个管理中的各自定位,还望不吝赐教!
还有,你们财务按什么流程核对和支付采购款项?

2006-2-2 07:18 梦想♂天堂
好贴
顶顶~~~~
谢谢指教
小弟受教~~~~!

2006-2-27 21:20 旺旺
好贴。。。。。。。。。。。。。。。。。

2006-2-27 22:41 miaomiao6678
DING

DOU SHI HUBEI人啊

2006-2-28 00:14 mumuer
这里主要是对于国内采购的
采购经理当然是负责采购的实施操作过程
而总经理属于监督管理职责,对于采购经理上报的情况给出意见,主要是在采购经理没有权利决定的时候给出决策。
我们公司有些特殊,就是本来采购只要总经理管理就行了,但是因为我公司财务是由董事长直接负责的,所以就涉及到付款部分还要向董事长汇报。一般比较正规的管理上董事长是不参与工作中的具体事项的。
至于财务的操作流程,一般是这样的采购部在总经理的同意下,拿着与供方签订的采购合同或是已到发票,去董事长那里签单。主要是预付货款、货到付款、分批付款、帐期付款等几种方式,我们有相应的付款单,董事长审核之后签字;采购就拿着签单交给财务部,财务部按照签单办理。
[quote]原帖由 [i]Sanitary_Star[/i] 于 2006-1-26 18:28 发表
楼主这帖用了不少心思,颇有受益。顶一下

只是没有搞懂你们董事长、总经理、采购经理在这个管理中的各自定位,还望不吝赐教!
还有,你们财务按什么流程核对和支付采购款项? [/quote]

2006-2-28 00:15 mumuer
很高兴认识你
我们都是湖北人啊
:$
[quote]原帖由 [i]miaomiao6678[/i] 于 2006-2-27 10:41 发表
DOU SHI HUBEI人啊 [/quote]

2006-3-1 02:26 Ericzhou
好帖

我是做外贸的
  采购也要多了解啊
MSN:zhihong-zhou8288@hotmail.com

2006-3-1 04:41 mumuer
我试了改了好几次都没法把标题改不过来:')
算了
这个标题不也挺可爱的么:P
[quote]原帖由 [i]vip[/i] 于 2006-1-5 19:51 发表
楼主: 你的标题改不回去了,失误造成 ,对不住 [/quote]

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